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筹资与投资循环审计知识分析(doc 20页)

所属分类:投资管理

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资料简介:

筹资与投资循环审计知识分析目录:
第一节筹资与投资循环的特性
一、筹资与投资循环的特性
第二节内部控制测试与交易的实质性测试
一、内部控制和内部控制测试概述
第三节借款审计
一、借款审计的目标
二、借款的实质性测试
第四节所有者权益审计
一、所有者权益审计的特点
二、实质性测试
第五节投资审计
一、审计目标
二、实质性测试(与股本的实质性测试结合起来看)
第六节其它相关账户的审计
一、应收补贴款等应收项目的审计
二、无形资产与长期待摊费用的审计
三、应付股利等应付项目的审计
四、管理费用等利润表项目的审计
第十四章货币资金与特殊项目审计
第一节货币资金与业务循环
一、货币资金与业务循环
二、凭证和会计记录
第二节内部控制测试
一、货币资金内部控制
二、货币资金内部控制测试
第三节现金审计
一、审计目标
二、现金的符合性测试
三、现金的实质性测试
第四节银行存款审计
一、审计目标
二、银行存款的符合性测试
三、银行存款的实质性测试
第五节其他货币资金审计(略)
第六节特殊项目审计
一、期初余额审计(教材338)
二、期后事项审计
三、或有事项的审计
四、关联方及其交易的审计
五、持续经营能力的审计
六、债务重组审计
七、非货币性交易的审计
八、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正的审计
九、合并会计报表的审计
十、现金流量表的审计
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