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所属分类:内部审计
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公司审计督查体系流程管理目录:1、目的2、适用范围3、术语4、工作职责5、工作程序5.1财务审计:5.2业务督察:6 相关文件7.质量记录..............................
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PDA公司内部审计信息化建设研究(pdf 54页)
完成审计工作(PPT 33页)
丽水学院年度经济责任审计方案(doc 19页)
经济责任审计的内容与评价(ppt 33页)
审计抽样概述(PPT 158页)
内部审计的涵义与作用(doc 11页)
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