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公司审计督查体系流程管理(doc 7页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

公司审计督查体系流程管理目录:
1、目的
2、适用范围
3、术语
4、工作职责
5、工作程序
5.1财务审计:
5.2业务督察:
6 相关文件
7.质量记录
..............................

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PDA公司内部审计信息化建设研究(pdf 54页)

完成审计工作(PPT 33页)

丽水学院年度经济责任审计方案(doc 19页)

经济责任审计的内容与评价(ppt 33页)

审计抽样概述(PPT 158页)

内部审计的涵义与作用(doc 11页)

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