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某公司内部审计管理办法(doc 20页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司内部审计管理办法目录:
第一章  总则
第二章  审计职责和权限
第四章  审计准备
第五章 审计实施
第六章  审计终结
第七章  审计结论和决定
第八章  审计档案
第九章  审计人员应具备的条件、职业道德、纪律
第十章  奖惩
第十一章  附则

..............................

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绩效审计理论与实务培训课件(ppt 109页)

审计程序讲解(ppt 36页)

结算审计档案范本(doc 30页)

专项审计调查培训教程(ppt 55页)

信息系统审计标准概述(pdf 70页)

审计学在线作业答案(DOC 33页)

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