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客户预收款清帐流程(doc 40页)

所属分类:财务会计

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资料简介:

客户预收款清帐流程目录:
1.流程说明
2.流程图
3.系统操作

 

客户预收款清帐流程内容提要:
流程说明:
此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要,于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。
在顾客出货后顾客预收款之清帐,需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况(大于、等于、小于),以不同的方式进行系统清帐作业。如果预收款金额大于开票金额,则由责任中心营业人员确认是否需要退还差额,如果需要退还预收款与实际开票差额,责任中心营业人员需要填制“货款退回申请书”,经公司本部财务主管及权责主管核准后,由区会计完成预收款清帐处理,所需支付款项通过内部往来由总公司进行资金支付作业;如果不需要退回货款,则和预收款金额等于或小于发票金额的处理方式一样,由责任中心助理直接填制记帐凭证,进行清帐处理。


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