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风险管理与内部审计管理方案(ppt 85页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

风险管理与内部审计管理方案目录:
第一节:企业目标与经营风险
第二节:识别企业经营风险
第三节:控制风险的技巧
第四节:建立企业内部控制系统
第五节:应用内部控制机制,为企业创造竞争力
第六节:介绍《内部审计》技巧
第七节:利用审计结果,追求不断的改进
第八节:模拟审计实战,为企业管理预警风险

 

风险管理与内部审计管理方案内容提要:
企业失败的六种常见风险
效果性风险=〉目标偏离或错误(法国审计)
效率性风险=〉资源浪费或无效使用(软件升级资料)
资产性风险=〉资产流失、损坏等(备件管理)
信息性风险=〉信息失真、不足或泄密(信用调查)
遵循性风险=〉法规、计划、贯彻失败(不清洁订单)
无标准风险=〉缺乏标准和规范(集成中心)
选择风险管理方法的标准
风险范围,金额大小
严重程度,影响大小
发生的可能性的高低
紧迫程度高低
可控/不可控
控制成本高低
可操作性
公司主营业务
企业为什么需要管理控制
确保企业计划目标与实际活动一致
有效地利用组织的资源
帮助管理者监督,约束管理活动的效果
适应瞬息万变的环境,及时反映调整
创造更好的质量;更快的循环;更高的绩效。


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怎样提高审计质素(ppt 59页)

关于审计的简答题(doc 30页)

审计定性基础知识(doc 39页)

航空保安审计培训(ppt 45页)

审计监督与审计法修订的指导思想(ppt 91页)

深圳大学审计学期中考试试卷(doc 13页)

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