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成本审计与费用审计(ppt 65页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

成本审计与费用审计目录:
第一节、生产与费用的控制测试
第二节、存货审计
第三节、存货成本审计
第四节、其他相关账户的审计

 

成本审计与费用审计内容提要:
费用循环应有的内部控制:
有明确的费用开支范围和开支标准
有健全有效的费用预算控制制度
建立费用核准制,严格费用开支的审批,特别是预算外的开支,必须履行特殊的审批手续
能对费用进行合理分类,并分别开设明细帐,及时、正确地进行核算
对各项费用的报销实行定期检查制度
生产循环的内部控制测试:
调查了解生产循环内部控制
编制生产循环内部控制备忘录或绘制流程图
实施简易抽查
直接材料成本测试:
按实际成本核算的直接材料成本的符合性测试要点
按定额成本核算的直接材料成本的符合性测试要点
按标准成本核算的直接材料成本的符合性测试要点
费用循环的内部控制测试:
了解、描述与费用有关的内部控制
抽查费用分类的适当性
抽取并审查费用分配汇兑表
对费用循环的内部控制进行评价


..............................

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审计证据的基本程序(doc 10页)

风险导向的内部审计案例分析(ppt 37页)

生产成本循环审计案例分析(ppt 35页)

虚假财务报告的特点及审计对策

ISO内审员培训教材(ppt 50页)

论非标准无保留意见审计报告例释(doc 12页)

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