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企业内部审计事务与内控管理(ppt 29页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

企业内部审计事务与内控管理目录:
企业内部审计篇
一、内部审计的基本概念
二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
三、内部审计具体准则讲解
四、内部审计实施中需要关注的几个问题
企业内部控制篇
一、内部控制概论
二、内部会计控制规范总揽
三、业务流程重组
四、内部控制实务
企业财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
二、财务风险的评估与控制

 

企业内部审计事务与内控管理内容提要:
(一)内部审计的概念
1)概念
2)目的
3)内部审计与外部审计的比较
(二)内部审计的发展阶段
1)控制
2)控制结构
3)企业风险
4)企业风险管理流程
(三)内部审计的角色
1)监督者
2)检察员
3)协助者
4)咨询师
(四)内部审计过程
1)理解期望
2)分析经营状况
3)确认程序与风险
4)分析程序与风险
5)汇报与跟踪


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审计学随堂练习(DOC 79页)

审计团队管理及督导(ppt 52页)

小型企业审计指南(doc 10)

综合审计程序—审计计划阶段(PDF 4页)

新制度审计考试真题与答案(doc 9页)

制度导向审计技术(ppt 59页)

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