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注册会计师审计工作底稿(ppt 60页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

注册会计师审计工作底稿目录:
1、概述
2、投资项目审计工作底稿
3、筹资项目审计工作底稿
4、其他相关项目审计工作底稿

 


注册会计师审计工作底稿内容摘要:
    注册会计师应当将审计计划及其实施过程、结果和其他需要加以判断的重要事项,记录于审计工作底稿,注册会计师形成审计结论、发表审计意见的直接依据;解脱或减轻注册会计师的审计责任、评价或考核注册会计师专业能力与工作业绩的依据;为审计质量控制与质量检查提供了可能;对未来的审计业务具有参考备查价值。
    各会计报表项目审计工作底稿与被审计单位会计报表之间的勾稽关系,通过核对被审计单位报表、帐簿及凭证过入;各会计报表项目之间审计工作底稿的勾稽关系,通过交叉索引及备注说明等形式反映;各会计报表项目审计工作底稿与试算平衡表之间的勾稽关系,通过审计差异调整表和试算平衡表反映。


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国家审计理论架构(ppt 63页)

审计计划讲义课件(ppt 60页)

CPA考试专业阶段《审计》真题与答案(doc 25页)

审计工作制度(doc 3个)

投资与筹资审计概述培训课件(ppt 35页)

生产业务循环审计概述及内部控制测试(ppt 36页)

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