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全面预算管理操作手册(doc 74页)

所属分类:预算编制

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资料简介:

全面预算管理操作手册目录:
第一章、战略规划、全面预算与绩效管理的关系
第二章、全面预算管理体系的组织架构与职责分工
第三章、全面预算管理流程操作说明
第四章、公司与部门运作计划
第五章、全面预算编制与执行评估管理体系
第六章、全面预算管理月度调整体系
第七章、全面预算管理沟通计划

 

全面预算管理操作手册内容简介:
   全面预算是关于企业在一定的时期内(一般为一年或一个既定期间内)各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。它包括运作计划(如公司与部门的年度运作计划等)和预算(如收入预算、费用预算、资本性支出预算、损益预算、现金流量预算、资产负债预算等)。
   全面预算是一种管理工具,也是一套系统的管理方法。全面预算通过合理分配企业人、财、物等战略资源协助企业实现既定的战略目标,并与相应的绩效管理配合以监控战略目标的实施进度,控制费用支出,并预测资金需求和利润。
    全面预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员,包括公司所有的业务部门与职能部门。


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医院预算精细化管理 (PPT 62页)

建筑工程预算课程(PPT 124页)

预算法实施条例(doc 15)

Budget预算(ppt 98)

试论地质灾害防治工程概预算的编制(pdf 45页)

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