清产核资专项审计工作底稿(doc 24页)
所属分类:内部审计
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第一节、序言
第二节、基本情况
第三节、审计目的及审计范围
第四节、审计策略
第五节、审计的主要依据
第六节、审计风险及重要性水平
第七节、重大会计问题和重点审计领域
第八节、审计方法
第九节、与委托单位的协调、配合
第十一节、审计费用
第十二节、审计时间及人员安排
第十三节、其他事项
清产核资专项审计工作底稿内容简介:
审计单位进行现场审计时,在调查了解企业内部控制制度基础上实施符合性测试,并根据符合性测试的结果分析审计风险,确定重要性水平,对本总体方案中实质性测试程序作必要调整,主要的实质性测试程序包括查阅、监盘、函证、观察、询问、计算、分析性复核等。
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