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清产核资专项审计工作底稿(doc 24页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

清产核资专项审计工作底稿目录:
第一节、序言
第二节、基本情况
第三节、审计目的及审计范围
第四节、审计策略
第五节、审计的主要依据
第六节、审计风险及重要性水平
第七节、重大会计问题和重点审计领域
第八节、审计方法
第九节、与委托单位的协调、配合
第十一节、审计费用
第十二节、审计时间及人员安排
第十三节、其他事项

 

清产核资专项审计工作底稿内容简介:
    审计单位进行现场审计时,在调查了解企业内部控制制度基础上实施符合性测试,并根据符合性测试的结果分析审计风险,确定重要性水平,对本总体方案中实质性测试程序作必要调整,主要的实质性测试程序包括查阅、监盘、函证、观察、询问、计算、分析性复核等。


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财务报表审计工作底稿编制指南(ppt 87页)

CSA审计会计估计(doc 9页)

内部审计的技术和方法(ppt 70页)

某证券公司审计报告(pdf 52页)

审计理论与法律责任(ppt 17页)

《审计》年度试题与答案(doc 22页)

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