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某公司审计管理方法(doc 15页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司审计管理方法目录:
第一章、总则 
第二章、审计工作和审计人员 
第三章、审计范围与时限 
第四章、审计内容 
第五章、审计方法 
第六章、审计人员的职责和权限 
第七章、审计程序 
第八章、审计质量控制 
第九章、附则 

 

某公司审计管理方法内容简介:
  内部审计是公司审计人员依照国家法律、法规和公司的管理制度,对所属单位的经济活动和财务收支的真实性、合法性、效益性进行审查和评价的内部经济监督活动。审计人员在办理审计事项中,应当依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。 审计人员依法独立行使审计监督权,不受公司其他部门、单位和个人的干涉,任何单位和个人不得对其打击报复。


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审计数据分析培训课件(PPT 55页)

内部审计培训课程(ppt 126页)

公司治理中企业内部审计的应用(pdf 64页)

生产循环审计概述(ppt 53页)

完成审计工作教学课件(ppt 36页)

某电子公司内部审计管理制度(pdf 8页)

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