某公司审计管理方法(doc 15页)
所属分类:内部审计
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第一章、总则
第二章、审计工作和审计人员
第三章、审计范围与时限
第四章、审计内容
第五章、审计方法
第六章、审计人员的职责和权限
第七章、审计程序
第八章、审计质量控制
第九章、附则
某公司审计管理方法内容简介:
内部审计是公司审计人员依照国家法律、法规和公司的管理制度,对所属单位的经济活动和财务收支的真实性、合法性、效益性进行审查和评价的内部经济监督活动。审计人员在办理审计事项中,应当依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。 审计人员依法独立行使审计监督权,不受公司其他部门、单位和个人的干涉,任何单位和个人不得对其打击报复。
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