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某公司内部审计方案编审办法(doc 5页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司内部审计方案编审办法内容简介:
    第一条  为了规范集团内部审计方案的编制、审核、调整和实施,实现审计目标,保证审计工作质量,根据《北京首都创业集团有限公司关于内部审计工作的规定》,制定本办法。
    第二条  本办法所称审计方案,是指集团内部审计部门为了能够顺利完成审计任务,达到预期审计目的,在实施审计前对审计工作所作的计划和安排。
    第三条  集团内部审计部门在实施审计前,应当制定审计方案。
    第四条  审计方案包括审计计划方案和审计实施方案。
    审计计划方案是集团内部审计部门为了统一组织对集团总部、各大板块或者专项资金等审计项目实施审计而制定的总体工作计划。
    审计实施方案是审计组为了完成审计项目任务,从发送审计通知书到处理审计报告全部过程的工作安排,具体包括对不同的审计事项制定的实施步骤和方法。

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