某集团审计工作条例(doc 6页)
所属分类:内部审计
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第一章、总则
第二章、审计机构及人员
第三章、审计机构职能
第四章、审计机构权限
第五章、审计工作程序
第六章、奖励与处罚
第七章、附则
某集团审计工作条例内容简介:
为规范武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称集团公司)内部审计行为,发挥内部审计的监督、评价和防范功能,根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》及其它有关法规的规定,结合集团公司实际情况,制定本条例。审计机构和审计人员办理审计事项,应当客观公正,依法审计,以事实为根据。审计机构对违法违纪行为审计,坚持“从快查证”、“审查与改进相结合”的原则。审计机构对外积极加强与政府审计部门、中介机构、内部审计协会等的联系。
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