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企业内部控制案例分析(ppt 71页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

企业内部控制案例分析目录:
第一部分 内部控制案例分析
第二部分 内部控制
第三部分 内部财务会计控制
第四部分 中建系统内部控制分析及建议

 


企业内部控制案例分析内容简介:
     财政部发布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》,规定:内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。《内部审计具体准则第5 号——内部控制审计》第二条称“内部控制是指组织内部为实现经营目标,保护资产完整,保证对国家法律法规的遵循,提高组织运营的效率及效果,而采取的各种政策和程序。”
     财政部此次制定并发布的《内部会计控制规范》,是以《会计法》为依据、以会计核算和会计监督为中心、以会计及相关工作中最薄弱的环节为重点,研究制定操作性强,便于监督检查,既借鉴国际惯例,又符合我国实际的内部会计控制规范体系。
     内部会计控制应当涵盖单位内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位,并应针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。


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生产制造的内部控制与造核算方法设计(ppt 54页)

内部控制与风险评价(doc 26页)

最新行政事业单位内部控制实务操作指南(ppt 91页)

企业建立内部控制制度处理准则(ppt 76页)

我国企业内部控制规范(pdf 61页)

内部控制制度与概论(ppt 46页)

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