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内部会计控制规范总体说明(ppt 40页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

内部会计控制规范总体说明目录:
1、什么是内部控制
2、内部控制在实际运用过程中的方法
3、组织控制
4、经营控制
5、人事控制
6、定期检查
7、资产的控制......

 

内部会计控制规范总体说明内容简介:
    内部控制是一个依靠组织中的管理层和全体员工实现的过程系统,实现这一过程是为了合理的保证:组织经营的效果与效率、信息报告的可信性以及对有关法规规章制度的遵循性。
    本次起草的内部会计控制规范包括销售与收款、采购与付款、存货、固定资产、无形资产和其他资产、货币资金与有价证券五个业务规范。经济业务的授权批准、执行、审查稽核、记录、资产保管、资产清查的职能应予以分开、相互牵制。内部交易凭证应体现业务流程的顺序,并均有相应的外部单据或内部单据作为其支持性凭证。

 


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