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建设项目内部审计及物资采购审计汇编(doc 35页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

建设项目内部审计及物资采购审计汇编目录:
内部审计实务指南第1号--建设项目内部审计
第一章 总则
第二章 投资立项审计
第三章 设计(勘察)管理审计
第四章 招投标审计
第五章 合同管理审计
第六章 设备和材料采购审计
第七章 工程管理审计
第八章 工程造价审计
第九章 竣工验收审计
第十章 财务管理审计
内部审计实务指南第2号――物资采购审计
第一章总则
第二章物资采购前期审计


建设项目内部审计及物资采购审计汇编内容简介:
第一章 总则
第一条 为了规范建设项目内部审计的内容、程序与方法,根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。
第二条 本指南所称建设项目内部审计,是指组织内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实、合法、效益性所进行的独立监督和评价活动。
第三条 本指南适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
第四条 建设项目内部审计的目的是为了促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标。
(一)质量目标是指工程实体质量和工作质量达到要求;
(二)速度目标是指工程进度和工作效率达到要求;
(三)效益目标是指工程成本及项目效益达到要求。
第五条 建设项目内部审计是财务审计与管理审计的融合,应将风险管理、内部控制、效益的审查和评价贯穿于建设项目各个环节,并与项目法人制、招标投标制、合同制、监理制执行情况的检查相结合。
建设项目内部审计的内容包括对建设项目投资立项、设计(勘察)管理、招投标、合同管理、设备和材料采购、工程管理、工程造价、竣工验收、财务管理、后评价等过程的审查和评价。


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