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商业银行内部控制和管理体系(ppt 66页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

商业银行内部控制和管理体系目录:
第一节  商业银行的内部控制制度
第二节  商业银行内部稽核
第三节  商业银行规划管理
第四节  商业银行财务管理
第五节  商业银行机构管理
第六节  商业银行员工管理

 


商业银行内部控制和管理体系内容简介:
    内部控制制度是银行最高管理层为保证经营目标的实现而制定并实施的,对内部各部门与人员相互制约和协调的一系列制度、措施、程序和方法。
    商业银行要经常进行帐户的核对、核销工作,保证所有帐户都能与控制帐户、与联行、代理行寄发的对帐单相符。
     内部稽核是企业内部为企业服务的、对控制系统和经营质量进行独立评估的一项功能,它客观地检查、评估和报告内部控制是否足够,以确保资源得到有效、适当、经济和高效的使用。


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某公司现金流的财务内部控制分析(DOC 40页)

企业内部控制与治理(ppt 86页)

广东某公司年度内部控制自我评价报告(doc 9页)

内部控制的概念与方法(pdf 16页)

企业内部控制管理体系的建设(ppt 99页)

内部控制的概念与作用(ppt 116页)

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