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清产核资专项审计报告(DOC 7页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

ABC公司:

我们接受委托,对ABC公司(以下简称贵公司)进行清产核资专项财务审计。建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,按照《国有企业清产核资办法》及其他有关规定进行清产核资,保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整,是贵公司管理当局的责任;我们的责任是在贵公司清产核资的基础上,对贵公司以200 X X X X X日为基准日的清产核资报表进行专项财务审计,对贵公司清查出的各项资产损失的真实性、合理性发表意见。

在审计过程中,我们按照独立、客观、公正的原则,实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据,评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作业已完成,现报告如下:


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审计之风险评估概述(PPT 52页)

审计抽样概述(PPT 158页)

自考审计学之注册会计师执业准则体系与法律责任(PPT 60页)

水利基本建设项目的审计资料(doc 55页)

确认监督审计结果的适当方法(doc 15页)

某电气有限公司审计报告(pdf 36页)

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