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所属分类:内部审计
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一、 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 ..............................
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内部审计实务标准(doc 79页)
审计的种类、方法和程序培训课件(ppt 50页)
网络安全审计及回溯分析培训课程(PPT 40页)
审计工作循环内部控制表格大全(xls 124页)
审计证据概述(ppt 39页)
审计目标管理措施简介(ppt 58页)
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