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关于审计建议执行工作暂行规定(DOC 5页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

1. 目标
为使审计发现的问题能够得到及时的处理和解决,减少风险,增进公司价值。
2. 范围
本规定适用于对本公司及本公司的投资公司进行的审计及后续审计工作。

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国家建设项目协审任务考核方案分析(doc 6页)

审计定性及处理处罚依据(doc 49)

内审员教材(PPT 118页)

ISO14001内审员培训教材(PPT 119页)

企业能源审计过程、程序与方法(ppt 28页)

审计学概论(PPT 231页)

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