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所属分类:内部审计
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大纲(一)购货与付款循环的特性(二)内控控制测试和交易的实质性测试(三)应付账款审计(四)固定资产和累计折旧审计(五)其他相关账户审计..............................
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审计职业规范体系(doc 47页)
某公司有关年度合并会计报表的审计报告(pdf 57页)
虚假财务报告的特点及审计对策
计算机信息系统环境下的审计概述(ppt 97页)
网络核心服务自动化开通平台-IP地址分配及审计(pdf 63页)
中国农业银行内部审计章程(doc 16页)
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