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××化学股份有限公司内部审计制度(doc 10)

所属分类:内部审计

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资料简介:

总则
  第一条  为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关法律及规章制度,结合公司实际情况,制定本制度。
  第二条  本制度所称被审计对象, 指公司各部室、分公司、直属各办事处、全资或控股子公司及其直属分支机构(含控股子公司),以及上述机构相关责任人员。
  第三条  本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为。

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审计专业知识考试试卷(doc 11页)

审计方法基本理论概述(ppt 63页)

审计风险管理案例分析(ppt 61页)

审计测试抽样技术运用分析(doc 6)

审计程序、证据与工作底稿(ppt 31页)

货币资金审计及工作底稿编制 (ppt 82页)

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