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某某2000年审计报告(pdf 45)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某某企业股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对 贵公司2000 年12 月31 日的公司及合并资产负债表,2000 年度公司及合并
利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我
们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关补充规定,
在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000 年12 月31 日的公司及合并财务状况及2000 年度公司及
合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
..............................

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审计抽样考试试题(doc 10页)

某集团内部审计工作程序(doc 5页)

审计人员法律责任学习教材(ppt 39页)

审计案例试题与答案(doc 8页)

浅论增值型内部审计(doc 10页)

审计工作底稿编制案例介绍(doc 9页)

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