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内部控制审计评价表(XLS 14)

所属分类:内部审计

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资料简介:

内部控制类别

企业是否编制销售计划,对销售进行计划控制?
企业是否与购货单位签订销售合同,对销售进行合同控制?
企业会计部门是否参与销售合同会签?
与销售业务有关的不相容职务〈如钱、帐、物的管理〉是否分离?
销售人员是否在授权范围内办理业务,授权以外的业务是否经过特殊审批?
发生赊销业务的,是否对销售客户的信用情况进行调查?
赊销业务的发生是否经过企业有关部门负责人审批并签字?
企业是否建立货物发运的审批制度?
销售发票和发货单是否连续编号?如发生缺号,是否查明原因?作废的销售发票和发货单是否已注销并妥善保管?
商品发出后,是否有专人负责收款工作?
企业是否设置总分类帐和明细分类帐,对销售业务进行总分类和明细分类核算?
销售坏帐是否按规定的审批程序处理?
销售折扣是否得到授权?
销售退回是否经有关负责人批准后才办理销帐和退款手续?
废料、残料出售是否按一般商品销售处理?
佣金的支出是否执行国家有关规定?


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跟踪审计培训讲义(ppt 45页)

中建三局项目审计管理办法(doc 6页)

审计重要性和审计风险(ppt 32页)

内部审计报告样本(ppt 28页)

审计法实施条例(doc 19)

中国内部审计具体准则(doc 79页)

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