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我国上市公司的审计与非审计消费调查及启(doc 26页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

我国上市公司的审计与非审计消费调查及启示目录:
1 导言.........................1
1.1 写作背景.........................1
1.2 相关文献综述.........................2
1.2.1 国外研究现状.........................2
1.2.2 国内研究现状.........................4
1.3 写作思路和研究方法.........................5
2 我国审计消息情况调查:审计消费影响因素分析.........................6
2.1 审计消费分行业调查结果.........................6
2.2 不同企业规模审计消费现状分析.........................8
2.3 不同审计年度审计消费状况研究.........................9
2.4 不同事务所审计收费状况比较研究.........................11
2.5 审计消费影响因素分析.........................12
3 我国非审计消费情况调查:非审计消费影响因素分析.........................14
3.1 非审计消费分行业调查结果.........................14
3.2 不同企业规模非审计消费现状分析.........................15
3.3 不同审计年度非审计消费状况研究.........................16
3.4 非审计消费影响因素分析.........................17
4 审计与非审计结构调查:审计与非审计消费相关关系研究.........................18
4.1 国外上市公司审计费和非审计消费的调查.........................18
4.2 我国审计与非审计消费相关关系研究.........................18
4.2.1 我国审计与非审计服务消费力度的结构.........................18
4.2.2 我国审计与非审计市场分析.........................18
4.3 调查结果的相关结论及解释.........................18
5 审计与非审计费用调查的启示.........................18
5.1 审计与非审计费用披露的启示.........................18
5.2 审计服务的启示.........................18
5.3 非审计服务的启示.........................18
5.4 协调审计与非审计服务的启示.........................18
5.4.1 协调审计与非审计服务的内部规范。.........................18
5.4.2 协调审计与非审计服务的外部规范.........................18
结论.........................18
参考文献.........................18

 

 


..............................

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论非标准无保留意见审计报告例释(doc 12页)

审计计划、重要性及审计风险(doc 32页)

某制药集团公司内部审计制度(pdf 6页)

特殊目的审计讲义(ppt 31页)

某公司审计业务约定书(pdf 3页)

内部审计体制和外部化研究报告(ppt 186页)

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