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内部审计案例研究分析(ppt 70页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

内部审计案例研究分析目录:
第一章 计划阶段的案例分析
第二章 审计案例
第三章 购货与付款循环案例分析
第四章 生产循环审计案例

 


内部审计案例研究分析内容摘要:
    1.注册会计师的业务范围(我国)
(1)审计业务—法定业务,非注册会计师不得承办
     会计报表审计业务
     其他审计业务
(2)会计咨询、会计服务业务—非法定业务,并非只有注册会计师才能承办
    2.会计报表审计的审计过程(包括三个阶段)
(1)计划阶段:接受委托、规划审计工作
(2)实施审计阶段:实施审计测试,获取证据
     实质性测试
     符合性测试
(3)审计完成阶段:整理资料,编制审计报告
    3. 审计测试与交易循环
(1)审计测试
A.符合性测试:对内部控制的设计 和运行的测试
B.实质性测试:交易和余额的详细测试对会计信息和非会计信息应用的分析性复核程序

 


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审计程序、证据与工作底稿(ppt 31页)

航天证券经纪公司审计报告(pdf 29页)

审计工作与审计证据底稿(ppt 55页)

审计职业规范简介(ppt 31页)

了解被审计单位及其环境分析(pdf 13页)

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