精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息

联想公司信息化应用案例审计分析报告(ppt 31页)

所属分类:内部审计

文件大小:152 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

联想公司信息化应用案例审计分析报告目录:
1.联想的信息化财务管理体系
2.联想的风险控制
3.联想的信息化管理

 

 


联想公司信息化应用案例审计分析报告内容摘要:
      规模化与管理控制问题
      控制不好,会出现很多灰色地区、会降低企业收入、加大经营风险
      事后结帐财务,销售小票、领料单、入库单都是事后录入、期末结帐
      过去,商务部接到代理订单,然后开出销售小票,财务收到销售小票就算销售收入,并不管这个小票是否已经在库存提货?什么时间提货?这样经常造成为了显示经营业绩,虚开小票,月末开出,月初冲回
      所有凭证通过票据来传递,经常造企业管理为错误,如传递滞后、反复录入、核算不准确等问题
      提了货后很多天,库房才将提货单传递给财务,财务才知道该批货已经出库,经常造成各个事业部之间核对困难

 


..............................

上一篇:审计业务承接和审计规划案例分析(ppt 32页

下一篇:内部审计之风险评估概述(ppt 65页)

审计报告编写内容与格式培训(ppt 53页)

经济责任审计案例分析(doc 34页)

中国内部审计准则(pdf 32页)

独立审计准则总论(ppt 38页)

企业审计条例概述(doc 4页)

企业公司内审员培训资料总结(ppt 43页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1