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某年度年报预审中不同情况的案例研讨分析(ppt 42页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某年度年报预审中不同情况的案例研讨分析目录:
一、年报预审中值得关注的问题
二、关于应收账款的问题
三、关于在建工程结转固定资产的问题
四、关于固定资产的后续支出的问题
五、实物资产对外投资问题
六、关于或有负债的确认与披露
七、关于专项应付款的问题
八、关于特殊的收入确认问题
九、关于股本或实收资本问题
十、关于外商投资企业利润分配问题
十一、关于小企业不规范的事项
十二、预审与终审的衔接

 


某年度年报预审中不同情况的案例研讨分析内容摘要:
    [案例1]
    项目经理李浩在2005年华兴公司报表预审业务前的培训和分配工作中,总结年报预审除了常规的审计关注外,必须要做的工作有:
1.画出华兴公司的关系图,注意了解所有关系方与华兴公司发生的影响本年度报表的事项;
2.了解上年度华兴公司的审计情况,尤其是否存在未调表或未调账的情况;
3.了解本年度发生变化的情况,如生产经营上、会计政策选用上、市场等方面;
4.了解评价华兴公司对实物管理的控制,如定期盘点制度、账实核对制度、实物损失及时处理制度等;


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水利基本建设项目及内部审计(doc 54页)

审计的方法及程序(doc 32页)

审计组织形式与审计准则(ppt 57页)

广东财政收支的审计工作报告(doc 50页)

审计学基础知识概述(PPT 46页)

审计学的经典教程(ppt 31页)

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