财务审计工作管理条例(doc 5页)
所属分类:内部审计
文件大小:33 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载财务审计工作管理条例目录:
1.总则
2. 审计机构及审计工作人员
3.审计室的主要职责
4.审计室的主要职权
5.审计工作程序
财务审计工作管理条例内容摘要:
第一条 为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。
第二条 公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公司规章制度及有关文件规定,对公司本部及下属单位的财务收支、物资、设备及经济效益进行审计监督,以严明财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,杜绝各种违纪违法现象。
第三条 公司董事局下设审计室,具体负责公司的各项审计工作,审计室直属董事长领导,审计室主任由董事长直接任免,对董事长负责并报告工作。
第四条 审计人员要努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章制度,熟悉相关的理论和专业知识,精通审计业务。
下一篇:审计工作制度(doc 3个)
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1