精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

内部审计管理方式(doc 5页)

所属分类:内部控制

文件大小:36 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

内部审计管理方式目录:
第一章  总则
第二章  审计机构和人员
第三章  审计对象、范围和依据
第四章  审计种类和方式
第五章  内部审计和内容
第六章  内部审计的主要职权
第七章  内部审计工作程序
第八章  审计档案制度
第九章  奖励与处罚
第十章  附则

 

内部审计管理方式内容摘要:
第一条公司内部审计包括:
1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。
2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。
3.专项审计。包括:
 (1)管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。
 (2)效益审计。在财务收支审主计基础上,对其经济活动效益性、合理性进行审计。
 (3)任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。
 (4)审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。
第二条公司内部审计方式有:
1.报送(送达)审计。
  被审单位接到审计通知书,应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。
2.就地审计。
  审计人员到被审单位进行审计,后者提供必要的工作、生活条件。


..............................

上一篇:财务内部稽核制度及具体内容(doc 7页)

下一篇:某纸品厂内部制度作业规范(don 21页)

某电力设备公司内部控制鉴证报告(pdf 10页)

我国商业银行内部控制现状分析及其基本思路(doc 9页)

外部环境及公司内部环境分析(ppt 12页)

个人现金流量控制规划(ppt 240页)

四川长虹电器业务计划与控制体系最终报告(讨论稿)(ppt 149)

湖南某家纺公司内部控制制度(pdf 16页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1