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财务内部控制案例分析(ppt 71页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

财务内部控制案例分析目录:
第一部分 内部控制案例分析
第二部分 内部控制
第三部分 内部财务会计控制
第四部分 中建系统内部控制分析及建议

 

财务内部控制案例分析内容简介:
    《内部审计具体准则第5 号——内部控制审计》第二条称“内部控制是指组织内部为实现经营目标,保护资产完整,保证对国家法律法规的遵循,提高组织运营的效率及效果,而采取的各种政策和程序。”
    《内部会计控制规范》是针对当前一些单位内部管理松弛、控制弱化问题,要求单位加强内部会计及与会计相关的控制,形成完善的内部牵制和监督制约机制,以堵塞漏洞、消除隐患,保护财产安全,防止舞弊行为,促进经济活动健康发展。 


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內部控制与流程管理知识分析作业(ppt 28页)

以财务为核心的企业内部控制(doc 21页)

会计电算化对内部控制的影响(doc 12)

企业内部控制基本概念(doc 9)

内部控制与现金管理相关资料(pdf 69页)

商业银行内部控制指导书概述(doc 26页)

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