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某会计师事务所审计规划案例(doc 45页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某会计师事务所审计规划案例目录:
第一章 审计业务承接和审计规划案例
第二章 销货与收款循环审计案例
第三章 购货与付款循环审计案例
第四章 生产与费用循环审计案例
第五章 筹资与投资循环审计案例
第六章 货币基金审计案例
第七章 损益形成与分配循环审计案例
第八章 期初余额、期后事项与审计报告案例
第九章 验资和经济责任审计案例
第十章 审计法律责任与审计质量控制案例

 


某会计师事务所审计规划案例内容简介:
    前任审计人员进行沟通的目的在于帮助后任审计人员了解有关管理当局的基本情况,正确评价是否可接受审计委托,这些沟通可在接受委托之前或之后进行,以减少或控制审计风险。


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中央企业财务决算统一委托审计管理(ppt 31页)

内审员培训讲义(PPT 56页)

货币资金审计教学课程(ppt 23页)

部门预算执行审计简介(doc 27页)

财务审计监察规章制度(doc 9页)

常用审计英语词汇汇总(doc 16页)

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