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某高新技术企业专项审计报告说明与解释(ppt 37页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某高新技术企业专项审计报告说明与解释目录:
第一部分、审计报告内容及目的
第二部分、研究开发费用的审计
第三部分、高新技术产品(服务)收入审计

某高新技术企业专项审计报告说明与解释内容摘要:
  接受企业委托,依据《认定办法》和《工作指引》客观公正地对企业的研究开发费用和高新技术产品(服务)收入进行专项审计,出具审计报告。
  经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度的财务报表(含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表,实际年限不足三年的按实际经营年限)
  企业应按照新会计准则,完善财务制度,按照确定的研发项目建立研究开发费用支出辅助帐,认真对每个研究开发项目进行费用登记,并以此为基础归集企业年度研究开发费用支出情况。


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审计证据、审计标准和审计准则(ppt 177页)

审计理论与实务教材(PPT 48页)

财务审计之筹资与投资循环概述(ppt 50页)

身份认证、访问控制与系统审计概述(ppt 88页)

某制药集团公司内部审计制度(pdf 6页)

改进内部审计法规体系思考(DOC 8)

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