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审计的风险管理(ppt 41页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

审计的风险管理目录:
一、前   言
二、因应措施
三、加强审计规划与审计风险评估(续)
四、落实查核工作,避免审计失败
五、做好整体财务报表之风险评估
六、查核人员应注意事项
七、其他建议
八、沙宾法案之目的
九、其它互动机制
十、审计委员会与内部稽核之互动

审计的风险管理内容简介:
委任及客户风险评估,应考虑下列风险项目:
1、管理当局之特性与正直性
2、组织及管理体系
3、企业特性及企业环境
4、审计委任之特性
5、关系企业图及关系人
6、以往之专业知识及经验
7、蓄意误述财报表达之可能性
8、舞弊之可能性
9、控制活动
10、重大事件或不寻常之交易
11、风险确认及其因应之道
12、有关审计委任风险之全面性评估及其因应之道
13、超然独立及利益冲突之结论
14、企业状况之观察


..............................

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审计的分类、方式与方法(ppt 73页)

企业财务审计必背的重要理论及概念(doc 61页)

贵州某公司审计报告(pdf 41页)

浅论对内部审计的认识(doc 7页)

长沙卷烟_BPR&ERP项目_审计部调研问卷(DOC 11页)

管理审计发展历史 (PPT 107页)

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