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某化学股份有限公司内部审计制度(doc 9页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某化学股份有限公司内部审计制度目录:
第一章 总则
第二章 内部审计机构和人员
第三章 内部审计工作范畴和职责
第四章 内部审计权限
第五章 内部审计工作程序
第六章  内部审计工作要求
第七章  罚  则

某化学股份有限公司内部审计制度内容简介:
第一条  为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关法律及规章制度,结合公司实际情况,制定本制度。
  第二条  本制度所称被审计对象, 指公司各部室、分公司、直属各办事处、全资或控股子公司及其直属分支机构(含控股子公司),以及上述机构相关责任人员。


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中建三局项目审计管理办法(DOC 6页)

审计依据、审计证据与审计工作底稿(ppt 36页)

某集团审计培训综合手册(doc 33页)

内部审计实务标准讲义(doc 56)

公共环境项目绩效审计评价指标体系研讨(pdf 76页)

《审计案例研究》综合练习题(doc 11页)

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