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摩托罗拉集团内部控制制度全集(doc 75页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

摩托罗拉集团内部控制制度全集目录:
1.0一般控制要求
2.0收人周期
3.0采购周期
4.0工资周期
5.0制造周期
6.0融资周期
8.0计算机系统控制

摩托罗拉集团内部控制制度全集内容简介:
三、范围
   这些标准适用于摩托罗拉在全世界各地的事业总部,集团,分部,单位,子公司及各职能部门;适用于所有业务,无论是设备或部件制造厂家,维修中心,抑或,如适当的话,合资企业经营,均为适用。此标准一般性地反映控制目标,并不试图描述各组织所需的专门控制技术。这些内部控制标准旨在就有关资源保护、经营和财务信息的可靠性以及遵守法律和规定等事项,提供合理的、而非绝对的保证。合理保证的概念认为,控制的成本不应超出可产生的效益。这一概念还认识到,忠诚不渝,良好的业务判断以及一种良好的控制文化是必不可少的。
 就管理人员选择控制程序和技术而言,实施控制的程度是一个合理业务判断问题。如果其中任何控制标准都不切实际或不可行,如在小规模或偏远地区的业务经营或合资企业经营,管理人员必须从下列备择方案中作出选择:


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上一篇:某公司现金流的内部控制分析(doc 45页)

下一篇:企业内部控制分析与研究(ppt 166页)

企业内部控制整体框架(PPT 32页)

某投资公司内部控制制度(ppt 21页)

企业集团内部控制财务总监派出管理研究(doc 11页)

内部控制的产生和发展(PPT 45页)

企业内部控制与会计法律责任(ppt 69页)

安达信-企业风险管理及内部控制制度框架(PPT 143页)

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