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审计程序和计划及其内部控制(ppt 77页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

审计程序和计划及其内部控制目录:
一、审计程序
二、审计计划
三、内部控制评价
第一节    内部控制概述
第二节    内部控制的调查与描述
第三节    内部控制的测试与评价


审计程序和计划及其内部控制内容简介:
审计程序——是指审计人员在具体的审计过程中所采取的工作步骤。
要求大家清楚每个阶段的具体内容:
准备阶段:
明确审计任务,制定审计工作计划
组织审计力量,配备审计人员
了解被审计单位概况,拟定审计工作方案
向被审计单位发出审计通知书
实施阶段:进驻被审计单位,进行深入调查
评审内部控制制度,确定审计重点
进行业务分析,编制审计实施计划
审核有关业务资料和经济活动,取得审计证据
审计计划是指审计人员为了完成各项审计业务,达到预期的审计目标,在具体执行审计程序之前编制的工作计划。
1、可以使审计人员能根据具体情况收集充分、适当的证据。
2、可以保持合理的审计成本,提高审计工作的效率和质量。
3、可以避免与被审计单位之间发生误解。


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