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财务下载内部审计具体准则(doc 64页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

财务下载内部审计具体准则目录:
内部审计具体准则第 1 号——审计计划
内部审计具体准则第 2 号——审计通知书
内部审计具体准则第 3 号——审计证据
内部审计具体准则第 4 号——审计工作底稿
内部审计具体准则第 5 号——内部控制审计
内部审计具体准则第 6 号——舞弊的预防、检查与报告
内部审计具体准则第 7 号——审计报告
内部审计具体准则第 8 号——后续审计
内部审计具体准则第 9 号——内部审计督导
内部审计具体准则第 10 号—内部审计与外部审计的协调
内部审计具体准则第11号--结果沟通
内部审计具体准则第12号──遵循性审计
内部审计具体准则第13号──评价外部审计工作质量
内部审计具体准则第14号──利用外部专家服务
内部审计具体准则第15号──分析性复核
内部审计具体准则第16号——风险管理审计
内部审计具体准则第17号――重要性与审计风险
内部审计具体准则第18号——审计抽样
内部审计具体准则第19号――内部审计质量控制
内部审计具体准则第20号──人际关系
内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评估法
内部审计具体准则第22号――内部审计的独立性与客观性
内部审计具体准则第23号 ――内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
内部审计具体准则第24号――内部审计机构的管理
内部审计具体准则第25号——经济性审计
内部审计具体准则第26号——效果性审计
内部审计具体准则第27号——效率性审计
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舞弊审计相关习题(doc 34页)

终结审计与审计报告(doc 27页)

公共部门内部审计的独立性(doc 13页)

关于审计的简答题(doc 9页)

怎样建立有效的内部审计职能(ppt 65页)

企业财务审计必背的重要理论及概念(doc 61页)

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