证券商内部控制与内部稽核报告(ppt 15)
所属分类:内部控制
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1、企業風險與內部控制制度
2、內部稽核與稽核工作理念
3、證券商分公司稽核
4、證券商常見風險
5、總結
内容简介:
內部稽核之目的
在於協助董事會及經理人檢查覆核內部控
制制度之缺失及衡量營運之效率,並適時
提供改進建議,以確保內部控制制度得以
持續有效實施,及作為檢討修正內部控制
制度之依據。
內部稽核之作業及守則
內部控制制度係公司治理之根本
強化內部管理提昇組織文化
越大型之企業越重視內部控制制度
內部控制制度系公司無形資產
強化監理人功能
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