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内部控制制度修订稿(pdf 23)

所属分类:内部控制

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资料简介:

内部控制制度修订稿目录:

第一章 总则
第二章 环境控制
第三章 财务控制第四章 业务控制
第五章 信息控制
第六章 重要事项控制
第七章 内部控制的检查
第八章 附则

内部控制制度修订稿内容简介:

第一条 公司于1999 年制定了《内部控制制度》,并于2001 进行了修订,现根据
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》及相关的法律、法规,为加
强各职能部分的风险控制以及促进公司规范运作和健康发展,保护投资者的合法权益,
现对《内部控制制度》再次进行全面修订。
第二条 本制度主要包括环境控制、财务控制、业务控制、信息控制以及重要事
项控制等各方面。
第三条 本公司内部环境情况
(一)企业目标:铸就生命型企业
(二)企业文化:温情、爱心、关怀
(三)企业行为:对员工负责、对企业负责、对社会负责
(四)经营理念:安全、稳健、高效
(五)企业精神:齐心协力、推手共进


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某建材公司内部控制鉴证报告(pdf 9页)

结果控制程序及案例(ppt 59页)

财务内部稽核管理(ppt 18页)

企业内部控制精细化管理标准培训资料(doc 101页)

内控体系建设咨询项目-推广培训内控手册运用(PDF 48页)

某石化公司财务控制方案(ppt 47页)

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