精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息

公司内部财务管理和控制(doc 6页)

所属分类:内部审计

文件大小:33 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

试论授权经营集团公司内部财务管理和控制


一、建立健全集团内部财务管理制度
二、建立财务预算制度
三、完善激励、约束制度
四、健全财务信息监控制度

 

一、建立健全集团内部财务管理制度
集团公司为了维护资产的完整和安全,保证经济信息的真实可靠,实现国有资产的保值增值,必须建立一套完善的内部财务控制体系。该体系必须充分发挥集团母公司财务调控功能,激发子公司的积极性和创造性,并能有效控制母公司及子公司风险。


..............................

上一篇:某会计师事务所审计工作底稿(xls 60页)

下一篇:企业财务决算统一委托审计管理(ppt 31页)

某公司内部审计方案编审办法(doc 5页)

CAIS的开发审计(PPT 3页)

注册会计师考试《审计》笔记小抄考前预测押题(DOC 44页)

青岛某公司审计报告(doc 7页)

保险公司审计难点及其案例分析(ppt 151页)

纽约州管理审计和财政监察官分部办公室(pdf 27页)(英文)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1