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公司内部财务管理和控制(doc 6页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

试论授权经营集团公司内部财务管理和控制


一、建立健全集团内部财务管理制度
二、建立财务预算制度
三、完善激励、约束制度
四、健全财务信息监控制度

 

一、建立健全集团内部财务管理制度
集团公司为了维护资产的完整和安全,保证经济信息的真实可靠,实现国有资产的保值增值,必须建立一套完善的内部财务控制体系。该体系必须充分发挥集团母公司财务调控功能,激发子公司的积极性和创造性,并能有效控制母公司及子公司风险。


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注册会计师审计习题(doc 10页)

如何加强集团财务管理(pdf 55页)

集团公司增值型内部审计探讨(pdf 11页)

BRC第六版内审检查表(DOC 20页)

审计工作思路与审计目标管理措施(ppt 58页)

审计失败的相关问题探讨(doc 24页)

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