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某建设监理咨询公司工程概预算评审审计方案(DOC 52页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

一、决策阶段工作实施细则
二、设计阶段工作实施细则
三、招标阶段工作实施细则
四、概、预算审核
(一)成立项目组成员及确定项目审核目标
1、确定审计目标
2、审计原则
(二)结算审核实施计划
1、审计依据
2、审计服务工作程序
3、概、预算审核关键环节
4、概、预算审核方法
5、概、预算审核中的复核方法
6、概、预算审核时应注意的问题及要掌握的要领
7、概、预算审核人员的素质要求
8、概、预算审核的有效控制方法及措施
9、概、预算审核工作流程
五、企业内部管理实施细则及保障措施
1、固定概、预算审核实施周期保障措施
2、廉洁措施
3、与委托人及上级审计机关的沟通及配合
4、保密措施
5、档案管理
6、审计结论回访及总结
7、服务承诺
..............................


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财务类考核—审计监察管理考核(DOC 4页)

审计法培训(PPT 41页)

内部审计的基本流程课件(PPT 42页)

CDA云桌面审计培训课件(PPT 45页)

广东某公司内部审计操作规程细则(doc 13页)

大吉山钨矿审计小结(DOC 3页)

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