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审计高质量保障要求措施概述(DOC 45页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

(一)合理确定管理责任,以杜绝重商业利益轻业务质量现象的发生;
(一)将业务情况简要告知项目组,使项目组了解工作目标;
(七)在执行业务的考核标准,对项目组成员进行考核。
(三)业务监督、员工培训和辅导的程序;
(三)投入足够的资源制定和执行质量控制政策和程序,并形成相关文件记录。
(三)本公司特别重大客户的审计业务:
(二)保证适用的业务准则得以遵守的程序;
(二)建立以质量为导向的业绩评价、薪酬及晋升的政策和程序;
(五)对已实施的工作及其复核的时间和范围作出适当记录;
(六)保证所有的政策和程序是合时宜的。
(四)对已实施的工作、作出的重大判断以及拟出具的报告进行复核的方法
1会计师事务所有限公司出资人协议
1党的建设
1公司专业标准管理制度
1公司网站建设方案
1内部财务管理制度
1办公区管理制度
1招聘管理制度
1服务品牌管理制度
10会计信息化综合管理制度
10信息系统访问安全管理制度
10公司保密管理制度
10工程审计工作底稿编制规范(另行装订)
11会计信息化岗位责任制度
11消防安全管理制度
12会计基础工作规范
12安全保卫管理制度
13会计师工作规范考核标准
13驾驶员管理制度
14《会计师事务所有限公司收费标准暂行办法》的通知
14车辆管理制度
15公司图书管理制度
16内部刊物管理制度
17公司公关事务管理制度
18公司会议管理制度
19公司业务招待管理办法
1、决定是否承接存在重大风险的业务;
1、协助技术与风险管理委员会拟定风险管理和质量控制方面的制度和规定;
1、对业务质量承担的领导责任;;
2企业文化管理制度
2会计师事务所有限公司章程
2公司网站管理制度
2共青团建设
2内部会计核算制度
2前台接待管理制度
2培训管理制度
2执业质量控制制度
20公司差旅费管理制度
..............................


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如何从外部审计看证券公司的风险与问题(ppt 60页)

审计准则和审计依据培训课件(ppt 30页)

关于专项审计报告的说明与解释(ppt 37页)

独立审计实务公告(DOC 18页)

康佳集团财务中心助理审计员岗位手册表(doc 5个)

审计人员的沟通与心理调适(ppt 41页)

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