精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息

两化融合管理体系内审要点及方法培训资料(pdf 33页)

所属分类:内部审计

文件大小:436 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

目 录
目 录 ..I
信息化和工业化融合管理体系内审要点及方法 . 1
1 范围 1
2 规范性引用文件 .. 1
3 术语与定义  1
4 两化融合管理体系 . 2
4.1 总要求 . 2
4.1.1 概述 . 3
4.1.2 两化融合管理体系的范围和边界 . 3
4.2 文件要求  4
4.2.1 总则 . 4
4.2.2 文件控制  5
4.2.3 记录控制  6
5 管理职责 . 7
5.0 总则 . 7
5.1 最高管理者 .. 7
5.2 管理者代表 .. 8
5.3 以获取与战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点 .. 9
5.4 两化融合的方针 .. 10
5.5 两化融合的目标 .. 10
5.6 两化融合管理体系策划 .. 11
5.7 职责与协调沟通 .. 12
5.7.1 业务流程职责、部门职责与岗位职责  12
5.7.2 协调与沟通机制  12
6 基础保障 .. 13
6.1 总则 .. 13
6.2 资金投入 . 13
6.3 人才保障 . 14
6.4 设备设施 . 15
6.5 信息资源 . 15
6.6 信息安全 . 16
7 实施过程 .. 16
7.1 总则 .. 16
7.2 策划 .. 17
7.3 业务流程与组织结构优化 .. 19
7.4 技术实现 . 20
7.5 匹配与规范  21
7.6 运行维护 . 22
7.7 数据开发利用 .. 22
7.8 动态调整 . 23
8 评测与改进 . 23
8.1 总则 .. 23
II
..............................


上一篇:内部质量体系审核检查表(xls页)

下一篇:企业实施GSP情况内审检查表(doc 34页)

审计专业有关研究的回顾及在我国研究的机遇所在(doc 15页)

审计宏观调控中的地位和作用分析(DOC 11)

股份融资协议范本(DOC 7页)

审计理论与实务培训资料(doc 83页)

实验室内部审核培训课件(ppt 40页)

内部审计如何为管理者服务讲义(ppt 70页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1