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质量管理体系专业内审员资格培训 (ppt 38页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

内容摘要
案例分析1
审核员来到专门管理技术文件的技术科,资料员处了解到他们对文件发放都有记录。当问到如何保证各部门都能得到适用有效的技术文件时,技术科长说:“发给谁我们都清楚,不会有问题。”审核员在一段时间后,来到采购科,发现科长持有的物资采购所依据的原料检验规程是1996年版本,而采购员持有的却是1985年版本。在检验科,审核员又发现质检员持有的则是1999年版本。请你判定一下技术科的管理工作是否符合标准的要求,如不符合,请指出不符合哪一条款?哪些内容?

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扎实推进经济责任审计工作(ppt 36页)

新版GSP内审表(DOC 78页)

经济责任审计工作底稿(doc 49页)

企业内部审计的规定(doc 10页)

审计学课程简介(PPT 211页)

审计定义与审计分类(doc 18页)

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